集团授权体系审计方案
根据集团董事会安排,集团审计部将于*月*日至*月*日对集团下属各企业授权体系试运行以来的执行情况进行审计,审计方案如下:
一、审计范围:
二、审计目的:
本次审计以检查授权体系的执行情况为主,重点关注授权体系执行过程中是否存在重大风险;各企业及部门制度规定、业务流程与授权体系是否保持一致;财务系统是否切实发挥独立监督作用;授权权限的变更是否及时按照规定程序进行审批等,在检查的基础上对各企业授权体系在试运行期间存在的问题进行归类和分析。
三、审计人员安排:
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