生产制造部门预算编制模板 生产制造部门预算编制明细表目录 1 封面 2 目录 3 表格编制说明 4 组织机构及其岗位配置图 5 产量预算表 6 直接材料预算表 7 直接人工预算表(计时) 8 直接人工预算表(计件) 9 制造费用预算分配表 10 生产成本预算表 11 采购支...
管理部门明细表 序号 部门 现有人数 预计人数 增减 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 合计 0 0 0...
编 制 说 明 1、 本套表格由各管理部门单独编制填写。 2、 本套表格中用灰色表示的部分均设有公式,会自动生成,不须填写,已被锁定。 3、 本套表格中用白色表示的部分是各部门根据各自情况要填或不填的。 4、 机构和岗位配置图中岗位栏按具体的人填写,一岗...
营业部门预算汇总表目录 1 封面 2 目录 3 营业部门明细表 4 回款预算(营销中心) 5 回款预算(渠道模式) 6 销售预算汇总表(按产品) 7 销售预算汇总表(按部门) 8 资本支出预算汇总表 9 营业费用预算汇总表(按项目) 10 营业费用预算汇总表(按部门) 11...
营业部门预算编制明细表目录 1 封面 2 目录 3 表格编制说明 4 本年市场状况分析报告 5 本年实际销售情况分析报告 6 预算年度市场竞争方案 7 预算年度市场发展方案 8 机构及岗位配置图 9 部门回款预算 10 本部门销售收入预算表 11 资本支出预算表 12 营业费用...
三表合一预算编制-TD 单位:万元 损益项目 本年实际 本年实际变量 明年预算 明年预算变量 内销收入 0.00% 0.00% 外销收入 0.00% 0.00% 主营业务收入(合计) - 0.00% - 0.00% 销项税额 - 17.00% - 17.00% 主营业务成本 0.00% - 0.00% 期初存货(产成品) - 期...
预算项目 预算 / 实际指标 数量 本公司各营销中心预测上报汇总 本公司高层管理团队预测 本公司高层团队预测依据 销量 07 年度预算 内销 0 外销 0 合计 0 0 0 06 年度 预算 内销 外销 合计 0 实际预测 内销 外销 合计 0 05年度 实际 内销 外销 合计 0 07 年预...
损益表预算科目 现金流量表预算科目 资产负债表科目 营业费用预算科目 产品销售收入 本期现金流入总额 流动资产 薪金 销售折扣与折让 销售现金流入(国内) 现金 奖金-其他奖金 产品销售成本 销售现金流入(国外) 应收票据 福利费 产品销售税金及附加 财政...
地区 去年实际 本年实际 明年预算 比例结构 增减比率 一月 二月 销量 收入 销量 收入 销量 收入 销量 收入 销量 收入 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.00% 0 - - 0.0...
2-1 资本预算的编制方法 资本支出项目 去年实际 本年实际 购置部门 资产名称 用途说明 数量 明年预算 增减金额 增减比例 固定资产支出 房屋及建筑物 - - - - - 小计 - - 0.00% 机器、机械设备 - - - - - - - - - 小计 - - 0.00% 运输工具 - - - - - - 小计 -...